2023年2月8日,集團(tuán)公司收到審計局出具的《2022年度內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查》的通知,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視。由稽核審計部負(fù)責(zé),按照內(nèi)審工作相關(guān)要求,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時地提供統(tǒng)計調(diào)查信息,做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)的填報工作。2月22日稽核審計部將集團(tuán)及實(shí)際控制子公司2022年度的審計項目數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計匯總、審核校對后報送至審計局。
關(guān)于市審計局《2022年度內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查》 落實(shí)工作
- 發(fā)布時間:2023-02-08